下列工作中,属于审计计划阶段的工作是:()

A、内部控制测试
B、对账户余额进行实质性审查
C、编制审计工作方案
D、送达审计通知书
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C

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如果审计范围受到限制,可能产生的影响不重大,注册会计师可能出具的审计意见类型是:

A、无保留意见
B、保留意见
C、否定意见
D、无法表示意见

国有独资公司的组织机构不包括()。

A、股东会
B、董事会
C、监事会
D、经理

对被审计单位注销应收某客户95万元账款,审计人员应重点审查的内容是()。

A、注销坏账的审批文件
B、赊销政策
C、全年销售计划
D、坏账准备的计提政策

为了确保年度所有发出的货物均已开具发票,审计人员应从 中抽取样本并与相关发票核对的样本总体是 () 。

A、当年的销售合同
B、当年的发运单
C、当年的销货单
D、当年的订购单

审计人员在使用分析性复核方法检查存货的总体合理性时, 能够使用的指标是 () 。

A、毛利率
B、流动比率
C、存货周转率
D、应收账款周转率
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