下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是()

A、注册会计师的母亲退休前担任被审计单位工会干部
B、注册会计师的配偶现在是被审计单位开户银行的业务骨干
C、注册会计师的一位老师拥有被审计单位的股票
D、注册会计师的妹妹在被审计单位担任现金出纳
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D

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下列审计方法中,不适合获取书面证据的是()

A、检查
B、分析程序
C、观察
D、函证

注册会计师向债务人函证应收账款的主要目的是为了()

A、证实应收账款的存在
B、确定应收账款能否收回
C、符合专业标准的要求
D、确定坏账损失的处理是否恰当

注册会计师审计的产生主要是由于()

A、财产所有权与管理权分离
B、财产所有权与经营权分离
C、提高企业管理水平的需要
D、遵守《公司法》的需要

试述应从哪四大方面评估重大错报风险。

下列不属于注册会计师鉴证业务的是()

A、财务报表审计
B、财务报表审阅
C、对财务报表执行商定业务
D、内部控制审计
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