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在对审计取证方法按取证顺序与记账顺序的关系分类中,适用于业务规模较大、内容控制系统比较健全、管理基础较好的被审计单位的方法是( ) 。

A、顺查法
B、逆查法
C、详查法
D、抽查法
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B

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审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,理应采用的有效审计程序是() 。

下列关于内部控制测试的说法中,准确的有 () 。

下列关于审计证据的可靠性的标准判断叙述中,错误的有()。

下列各项说法中,审计的职能包括()。

审计人员对被审计单位实行存货监盘能够达到的审计目标是 ()。

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