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下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是( )。

A、缺少内部控制的重要业务领域
B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
C、内部控制没有发挥作用的领域
D、内部控制能够防止重大错报
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正确答案:

D

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下列关于审计证据的可靠性的标准判断叙述中,错误的有()。

下列关于内部控制测试的说法中,准确的有()。

对被审计单位注销应收某客户95万元账款,审计人员应重点审查的内容是()。

为测试银行存款截止期的准确性,应审查银行存款收付业务的期间是()。

局部审计的优点有()。

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