下列不属于按控制的目的对内部控制实行分类的是( ) 。
D
暂无解析
下列相关审计独立性的说法中,体现审计业务工作的独立性的有()。
审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,理应采用的有效审计程序是()。
下列各项说法中,审计的职能包括()。
有()情形之一的,股份有限公司应当在2个月内召开临时股东大会。
下列关于审计证据的可靠性的标准判断叙述中,错误的有()。