下列不属于按控制的目的对内部控制实行分类的是( ) 。
D
暂无解析
国有独资公司的组织机构不包括()。
审计人员对被审计单位实行存货监盘能够达到的审计目标是 ()。
下列相关审计独立性的说法中,体现审计业务工作的独立性的有()。
下列关于审计证据的可靠性的标准判断叙述中,错误的有()。
对被审计单位注销应收某客户 95 万元账款,审计人员应重 点审查的内容是 () 。