如果审计范围受到限制,可能产生的影响不重大,注册会计 师可能出具的审计意见类型是:
A、无保留意见B
暂无解析
下列相关审计独立性的说法中,体现审计业务工作的独立性的有()。
下列不属于按控制的目的对内部控制实行分类的是( ) 。
国有独资公司的组织机构不包括()。
X公司于2006年11月1日接受一项产品安装工程,安装期3个月,合同总收入310000元,至12月31日已预收款项220000元,实际发生成本150000元,估计还会发生成本50000元。假如X企业按实际发生的成本占估计总成本的比例确定劳务的完成水准。据此计算,X公司2006年应确认的劳务收入和结转的劳务成本分别是()。
下列属于统计抽样的优点有 () 。