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注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

A、根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出
B、随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见
C、因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
D、在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
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B

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无论是我国还是外国都承认()的经济监督活动是审计的属性。

对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()。

下列项目中,不属于存货实质性程序的是()。

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

审计报告中的强调事项段应放在()。

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