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商业银行内部控制系统有会计控制、管理控制、内审稽核控制三方面组成。

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支行营业部主任除对本机构会计、结算、出纳等制度执行情况进行监督检查以外,还应检查监督本机构财务收支活动是否符合制度规定。

检查人员需进入金库查库时,应出具由上级行出纳部门开具的、经被查单位会计工作负责人签字或换开被查单位的查库介绍信。

在有不确定因素情况下做出判断时,下列事项符合谨慎性的做法是()。

无被查单位上级管辖行人员陪同,检查人员不得进行越级检查。

按现值进行会计计量,是指资产按照预计从其持续使用中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量,负债按照预计期限内需要偿还和未来净现金流出量折现金额计量。

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