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注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

A、根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出
B、随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见
C、因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
D、在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
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审计工作底稿的归档期限为审计报告日后的()

及时发现并纠正被审计单位的错误与舞弊是()的责任。

下列条件中不能满足合伙人或者成为会计师事务所股东的条件是()

现代审计的主要目标是查错防弊。

如果预期不存在大量的错误或重大错报风险评估为低水平,注册会计师可考虑采用消极的函证方式。

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