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注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

A、根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出
B、随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见
C、因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
D、在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
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内部控制可以防止所有的错误与舞弊。

独立审计是指独立的审计组织所进行的审计。

存货监盘观察程序和检查程序的结合运用。

审计重要性水平越高,所需的审计证据越少。

单位不得由一人办理货币资金业务的全过程。

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