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注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

A、根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出
B、随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见
C、因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
D、在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
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审计重要性水平越高,所需的审计证据越少。

在审计工作中,揭示审计对象的差错和弊端,属于审计的()。

只要取得了注册会计师资格就可以执行独立审计业务,并签署审计报告。

如果评估的重大错报风险为低水平,且控制测试的结果表明被审计单位的内部控制执行有效,则注册会计师可以不必实施实质性程序。

审计最本质的特性是()。

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