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注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

A、根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出
B、随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见
C、因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
D、在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
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审计最本质的特性是()。

口头证据是注册会计师通过提问从被审计单位有关人员得到的口头答复而形成的证据

无论是我国还是外国都承认()的经济监督活动是审计的属性。

内部控制可以防止所有的错误与舞弊。

审计的最基本的职能是()。

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