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对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()。

A、重新测试相关的内部控制制度
B、抽查有关的原始凭证
C、实施分析程序
D、审查资产负债表日后的收款情况
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审计证据的适当性是审计证据质量的衡量。

注册会计师对被审计单位财务报表的合法性、公允性承担审计责任。

审查企业财务报表、出具审计报告是注册会计师的法定业务,非注册会计师不得承办。

审计工作底稿的归档期限为审计报告日后的()

无论内部控制设计多么合理、运行多么有效,注册会计师都应对会计报表的重要账户和交易实施实质性程序。

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